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辽阳市档案局2015年部门预算公开 

   1、收支预算总表

  2、支出预算汇总表(按功能科目)

  3、支出预算汇总表(按经济分类)

  4、基本支出预算明细表

  5、项目等支出预算明细表

  6、债务支出预算明细表(无数据)

  7、非税收入征收计划表(无数据)

  8、政府采购预算表(无数据)

  9、部门支出拨款指标表(财政拨款)

  10、部门支出拨款指标表(纳入预算管理的行政事业性收费)(无数据)

  11、部门支出拨款指标表(纳入预算管理的政府性基金)(无数据)

  12、部门支出拨款指标表(纳入专户管理的非税收入)(无数据)

  13、部门支出拨款指标表(专项收入)(无数据)

  14、部门支出拨款指标表(其他)(无数据)

  附表如下:

辽阳市档案局与辽阳市档案馆为一个机构、两块牌子,正局级规格。辽阳市档案局(馆)是市委、市政府负责档案事业行政管理和档案保管利用的直属事业单位,由市委办公室管理。其主要职责:
  (一)贯彻执行党和国家有关档案事业发展及档案工作的法律、法规和方针、政策;负责起草全市档案管理的规范性文件。
  (二)制定本行政区域内档案事业发展的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
  (三)依法管理本行政区域内的档案工作,监督、检查、指导市直机关、群众团体、企事业(含非国有经济)单位、各县(市)区档案工作;协调中央、省直驻辽阳地区单位的档案工作。
  (四)负责档案资料管理的规范化、科学化、现代化建设,开发档案信息资源,负责重点工程档案管理,并参与竣工验收工作,编辑出版档案史料。
  (五)制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作;负责档案专业职务考前培训、审核、申报的有关工作。办理市委、市政府交办的其他工作

纳入辽阳市档案局(馆)2015年部门预算编制范围的预算单位包括:辽阳市档案局(馆)(参公)

 

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支 出 预 算 汇 总 表(按 经 济 科 目 明 细)












 

 

预算04-1表












单位:千元


经济科目类/经济科目款

合计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的非税收入

专项收入

上级补助收入

其他收入

纳入预算管理的行政事业性收费结转

纳入预算管理的政府性基金结转

纳入专户管理的非税收入结转

专项收入结转

其他结转



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

3,072.82

3,072.82













工资福利支出

1,619.83

1,619.83













  基本工资

483.46

483.46













  津贴补贴

948.48

948.48













  社会保障缴费

180.69

180.69













  其他工资福利性支出

7.20

7.20













商品和服务支出

370.29

370.29













  办公费

11.20

11.20













  水电费

11.84

11.84













  邮电费

7.68

7.68













  取暖费

81.80

81.80













  公务用车运行维护费

62.18

62.18













  差旅费

35.20

35.20













  维修(护)费

0.64

0.64













  租赁费

46.10

46.10













  工会经费

11.47

11.47













  福利费

8.64

8.64













  其他商品和服务支出

87.24

87.24













  其他公用

6.30

6.30













对个人和家庭的补助支出

1,082.70

1,082.70













  离休费

62.08

62.08













  退休费

815.64

815.64













  抚恤

7.21

7.21













  住房公积金

171.83

171.83













  护理费

12.00

12.00













 其他对个人和家庭补助支出

13.94

13.94













 

 

 



2015年“三公”经费预算汇总表

部门名称:




单位:千元

项    目

2015

2014

2015年比2014年

预算数

预算数

增减额

增减%

**

1

2

3

4

一、因公出国(境)费用

0

0

0

0.0

二、公务接待费

0

0

0

0.0

三、公务用车费

18

18

0

0.0

    其中:1.公车运行维护费

18

18

0

0.0

          2.公车购置费

0

0

0

0.0

“三公”经费预算合计

18

18

0

0.0











2015年“三公”经费比2014年减少0.22万元,属招待费减少,原因是2015年市本级招待费定额取消,公车运行维护费与上年持平,保持不变。

 


 
 
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